Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0072/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 600,00 € 17.10.2018 25.10.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0196/18 el.inštalačné práce-Kuchynka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEZÚR 32822090 380,10 € 16.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 technický posudok na chladničku HELKAMA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALVEX GASTRO 34139435 24,00 € 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
VO/0070/18 el.inštalačné práce-Kuchynka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 VEZÚR 32822090 380,10 € 12.10.2018 16.10.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0069/18 dodávka a montáž interaktívnej tabule Board 78 s príslušenstvom+notebook Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GOTANA 46279491 2 425,00 € 12.10.2018 19.10.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0194/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 672,08 € 11.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 dodávka a výmena termoregulačných ventilov na Lubinskej 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JA - DA 36354023 1 798,98 € 09.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 elektrický kompostér GG-02 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JRK Slovensko 50530950 1 380,00 € 09.10.2018 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 37,62 € 08.10.2018 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 telefón + internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 111,50 € 08.10.2018 11.10.2018 Faktúra
VO/0068/18 kancelárske potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 672,08 € 08.10.2018 15.10.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0067/18 technický posudok na chladničku HELKAMA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALVEX GASTRO 34139435 24,00 € 08.10.2018 15.10.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0187/18 strava klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 357,12 € 03.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 réžia na prípravu stravy- klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 95,00 € 03.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 72,61 € 03.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 plyn 1.10 - 31.10.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 460,00 € 02.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 ochranné osobné pomôcky-Rencešová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 64,02 € 02.10.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 2 903,29 € 02.10.2018 05.10.2018 Faktúra
VO/0065/18 ochranné osobné pomôcky-Rencešová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 64,02 € 02.10.2018 03.10.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0066/18 dodávka a výmena termoregulačných ventilov na Lubinskej 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JA - DA 36354023 1 798,98 € 02.10.2018 11.10.2018 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka