Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0038/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 53,27 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0039/17 | oprava tlačiarne HP Color CP 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Grex SK | 44015682 | 60,00 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0114/17 | tlačiareň Samsung,toner-zborovňa,predĺženie záruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 166,60 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0036/17 | aktualizácia SW apríl-jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0035/17 | tlačiareň Samsung,toner-zborovňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 166,60 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0113/17 | PP01- komplexné poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | 4ks pneumatík+ prezutie auta Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ContiTrade Slovakia | 36336556 | 180,26 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 105,30 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0034/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 105,30 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0109/17 | daň z nehnuteľností za r. 2017 - 2.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 34,91 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0032/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 34,93 € | 14.06.2017 | 15.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0033/17 | 4ks pneumatík+ prezutie auta Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pneubox ContiTrade Slovakia | 36336556 | 721,04 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0108/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0107/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 84,70 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | mobil 1.5.2017-31.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,44 € | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 132,75 € | 09.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 105,41 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 107,48 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |