AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 429
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0508/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 18.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | batéria T6 Lenovo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 42,00 € | 18.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/17 | káble k PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 35,94 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/17 | VDSL router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 57,84 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/17 | PC na zdravotný úsek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 379,20 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/17 | kancelárske potreby- tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 325,56 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/17 | počítač | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 582,00 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/17 | tonery, materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 209,16 € | 29.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 194,16 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | doména | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 187,20 € | 02.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | TP -LINK,Wifi router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 36,96 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | servis PC 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 78,60 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | tlačiareň Epson+toner, USB,WiFi, iPrint | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 162,66 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | záložný zdroj | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 128,90 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | servis PC 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 24.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra |