AWAX s.r.o


Informácie
  • Názov: AWAX s.r.o
  • IČO: 35730463
  • Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 453

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0174/19 oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 102,00 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 190,68 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 počítač + MS OFFICE Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 636,00 € 25.02.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 kancelárske potreby -tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 47,40 € 04.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0850/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0784/19 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 202,32 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0783/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0758/19 PC myš Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 19,80 € 12.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0696/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 22.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0697/19 monitor,tlačiareň Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 276,00 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0695/19 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 447,48 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0681/19 ESET Endpoint Protection Standard Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 14.10.2019 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0613/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 24.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0542/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0525/19 pomocný materiál k pripojeniu PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 78,48 € 21.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0483/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 23.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 25.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0382/19 doména 6/2019-6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 86,40 € 07.06.2019 14.06.2019 Faktúra