AWAX s.r.o
Informácie
- Názov: AWAX s.r.o
- IČO: 35730463
- Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0677/14 | PC príslušenstvo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 18,96 € | 01.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/14 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 226,72 € | 14.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/14 | servic PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 30.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 21.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/14 | kancel.mat, wifi router | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 132,50 € | 30.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 110,39 € | 25.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/14 | oprava kopírky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 197,76 € | 16.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/14 | 2ks PC s prislusenstvom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 000,00 € | 25.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/14 | doména | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 93,96 € | 30.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/14 | servis tlaciarni | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 132,95 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 30.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 139,06 € | 11.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 24.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 278,66 € | 03.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |