AWAX s.r.o


Informácie
  • Názov: AWAX s.r.o
  • IČO: 35730463
  • Adresa: Romanova 40, 85102 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0578/23 SSD disk Goodram, antivírus Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 39,00 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFBV/0597/23 Esset Protect Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 250,54 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0661/23 servis PC+ server 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0745/23 servis PC+ server 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0747/23 zabezpečenia ochrany internetového pripojenia Firewall+disk do servera Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 1 337,76 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0763/23 SSD disk Goodram 1TB CX400 Ľ.Z. 6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 52,80 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0533/22 servis PC+ server 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 04.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0559/22 Eset Protect - predĺženie licencie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 13.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0560/22 Samsung 250GB, odpadová nádoba Epson, TP-link Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 92,34 € 13.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0598/22 servis PC+ server 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0677/22 servis PC+ server 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0690/22 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 52,80 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0706/22 MS Office Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 522,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0734/22 servis PC+ server 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0464/22 výmena switchov TP-Link Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 60,48 € 30.08.2022 05.09.2022 Faktúra
DFBV/0487/22 servis PC+ server 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0415/22 servis PC+ server 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0361/22 servis PC+ server 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.06.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0291/22 servis PC+ server 5/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0239/22 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 109,92 € 03.05.2022 19.05.2022 Faktúra