Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0236/15 odvlhčenie budovy na Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ODVLHČOVANIE BUDOV, s.r.o. 45294216 1 090,20 € 14.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0235/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -155,56 € 14.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0233/15 stravné lístky 233ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 776,03 € 13.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0220/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 95,29 € 13.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0222/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 91,45 € 13.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0219/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 145,74 € 13.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0231/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 13.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0232/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 13.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0228/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 13.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0229/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 13.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0230/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,36 € 13.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0224/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 89,84 € 13.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0227/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,82 € 13.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0225/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,13 € 13.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0221/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 50,15 € 13.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0223/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,72 € 13.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0212/15 služba centralizovanej ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0213/15 fa za elektrinu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 158,45 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0214/15 fa za elektrinu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,59 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0215/15 fa za plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 35,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0216/15 fa za plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0217/15 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0218/15 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0211/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 44,76 € 08.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0209/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 003,92 € 07.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0210/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 179,58 € 07.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0207/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 134,91 € 07.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0208/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 164,41 € 07.04.2015 05.05.2015 Faktúra
DFBV/0202/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 342,06 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0203/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 63,91 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra