Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0288/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 257,27 € 11.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0286/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 160,25 € 11.05.2015 01.06.2015 Faktúra
DFBV/0278/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 07.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0279/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 07.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0280/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 07.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0281/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 14,00 € 07.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0282/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 158,45 € 07.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0283/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,59 € 07.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0284/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,59 € 07.05.2015 01.06.2015 Faktúra
DFBV/0276/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,08 € 06.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0271/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 90,00 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0272/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 90,00 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0273/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 120,00 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0274/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 202,74 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0277/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis 37058843 13,50 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0275/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 30,24 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0270/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 323,30 € 06.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0265/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 121,26 € 05.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0266/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 139,48 € 05.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0268/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 278,65 € 05.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0267/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,27 € 05.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0269/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 479,25 € 05.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0261/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 142,86 € 04.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0263/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 935,00 € 04.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0264/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 760,00 € 04.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0258/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 84,70 € 30.04.2015 31.05.2015 Faktúra
DFBV/0259/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 173,86 € 30.04.2015 31.05.2015 Faktúra
DFBV/0260/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,12 € 30.04.2015 31.05.2015 Faktúra
DFBV/0256/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FK CRA, s.r.o. 35693720 129,88 € 30.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0257/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 111,04 € 30.04.2015 18.05.2015 Faktúra