Faktúry
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0434/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,14 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,83 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/20 | obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,87 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,13 € | 18.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/20 | servisné práce na EZS v objekte Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 88,49 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 85,88 € | 17.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 27,65 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,22 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,00 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 48,57 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,10 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,29 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/20 | odber kuchynského odpadu 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,14 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,81 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/20 | servis výťahov HT12 7-12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 341,50 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/20 | chladená strava 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 438,48 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 63,33 € | 07.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/20 | potraviny 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,16 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/20 | nedoplatok za teplo 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 139,86 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,50 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,13 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,99 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 336,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |