Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0416/11 429/2011servis PC 092011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 29.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0435/11 449/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 75,36 € 29.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0454/11 468/2011vzdelávanie klientov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Breh, RNDr.Katarína Zlochová 40095665 700,00 € 29.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0414/11 427/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,56 € 28.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0415/11 428/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 14,04 € 28.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0415/11 428/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 14,04 € 28.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0416/11 429/2011servis PC 092011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 28.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0458/11 473/2011prenájom miestnosti, 473/2011cest.náhr.(ubytovanie, strava) Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA 17525471 623,00 € 28.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0410/11 423/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 99,84 € 27.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0411/11 424/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 31,62 € 27.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0412/11 425/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 72,85 € 27.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0413/11 426/2011kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 166,76 € 27.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0414/11 427/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,56 € 27.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0434/11 448/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 41,58 € 27.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0407/11 420/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 188,89 € 26.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0408/11 421/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 516,52 € 26.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0409/11 422/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,22 € 26.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0408/11 421/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 516,52 € 26.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0406/11 419/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 101,43 € 23.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0413/11 426/2011kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 166,76 € 23.09.2011 29.04.2015 Faktúra