Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/12 | 375/2012vodné, 375/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,70 € | 18.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/12 | 376/2012vodné, 376/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,11 € | 18.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/12 | 370/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/12 | 369/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 223,07 € | 17.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/12 | 369/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 223,07 € | 17.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/12 | 363/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 53,11 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/12 | 364/2012technický posudok na veľkokuchynské zariadenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 26,13 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/12 | 365/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 94,25 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/12 | 366/2012pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 81,27 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/12 | 367/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 113,46 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/12 | 368/2012vodné, 368/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/12 | 365/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 94,25 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/12 | 364/2012technický posudok na veľkokuchynské zariadenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 26,13 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/12 | 367/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 113,46 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/12 | 363/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 53,11 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/12 | 372/2012matrace+dopravné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WESKO s.r.o. Praha | 25057146 | 1 799,90 € | 13.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/12 | 395/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 72,39 € | 13.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/12 | 357/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 50,05 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/12 | 358/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 51,44 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/12 | 359/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 105,64 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |