Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/12 | 447/2012popl.za mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/12 | 448/2012popl.za mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,59 € | 01.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/12 | 425/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 86,36 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/12 | 426/2012inzercia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | regionPRESS s.r.o. Trnava | 36252417 | 34,56 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/12 | 427/2012GL 104 ks, 427/2012GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 312,41 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/12 | 429/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 171,88 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/12 | 427/2012GL 104 ks, 427/2012GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 312,41 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/12 | 441/2012elektr.energia Hontianska 092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/12 | 445/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/12 | 494/2012úprava podlahy keram.dielňa dar, 494/2012úprava podlahy keram.dielňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 189,10 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/12 | 495/2012maliarske práce Ľ.Zúbka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 1 252,35 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/12 | 529/2012maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 488,60 € | 31.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/12 | 423/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 85,99 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/12 | 424/2012servis PC 082012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/12 | 423/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 85,99 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/12 | 425/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 86,36 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/12 | 452/2012kontrola požiarnych vodovodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 37,20 € | 30.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/12 | 475/2012vzdelávanie klientov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Breh, RNDr.Katarína Zlochová | 40095665 | 500,00 € | 28.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/12 | 419/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,91 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/12 | 420/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 83,44 € | 27.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |