Faktúry
Počet záznamov: 9654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0921/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 173,70 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,65 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0922/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,64 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0917/22 | stol skladaci 180cm 14ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 908,60 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0920/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,32 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0915/22 | TELEFON 11/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,86 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0916/22 | revizie elektroinštalácie:práčovne, spotrebiče, skautská búda, 3D bazén komplet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 657,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/22 | ohrevný prepravný vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 1 684,80 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0914/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,96 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0907/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 327,02 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0912/22 | plyn 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0911/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,42 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 296,73 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0909/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 310,08 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0913/22 | vodné-stočné +zrážky 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 165,86 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 185,39 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0900/22 | servis VZT+výmena filtrov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 206,72 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/22 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0904/22 | el. energia 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/22 | tep. energia 12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 420,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0901/22 | murárske a maliarske práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 496,50 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0903/22 | servis výťahov 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0889/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 173,12 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0884/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,85 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0876/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0880/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 582,52 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 124,56 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0877/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,17 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0888/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,32 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 137,25 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |