Faktúry
Počet záznamov: 9470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0004/17 | schodolez s obsluhou SA-3 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARES spol.s r.o. | 31363822 | 6 578,00 € | 18.10.2017 | 22.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 823,25 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny, mrazene | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 182,59 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 267,42 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 397,13 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 257,11 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 700,24 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/17 | servisné práce-preprogramovanie interných klapiek v tel. ústredni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 74,40 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0710/17 | udrzba vytahov 9/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/17 | dvojdverová nerezová chladnička STALGAST,,EKO" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GST Trade s.r.o. | 50646320 | 1 797,60 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/17 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 116,57 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/17 | revizia PHP, vodovodov, tlakova skuska poziarnych hadic | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 722,40 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/17 | oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 391,68 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/17 | vodné+stočné 01.9.-25.9.17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 851,71 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0699/17 | el.energia 9/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 627,62 € | 11.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/17 | vymena chladiacej kvapaliny mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 82,00 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,05 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/17 | plyn 9/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 071,76 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/17 | komunálny odpad 9/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/17 | analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Regional.urad ver.zdravot | 00607436 | 63,00 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/17 | vyuctovanie el. energie 1.1.-29.9.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -22,20 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/17 | chladiarenský pracovný stôl | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s..r.o. | 36550809 | 1 728,00 € | 09.10.2017 | 15.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0684/17 | výmena chladiacej zmesi Skoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 61,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/17 | výmena chladiacej zmesi Seat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 66,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0687/17 | telefón-pevné linky 9/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,80 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/17 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 127,04 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,40 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |