Faktúry
Počet záznamov: 9470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0656/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/17 | program socialne oddelenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nezisková organizácia Jobintegra | 45739978 | 500,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/17 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 787,68 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 170,04 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 244,05 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 495,23 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,68 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 464,11 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 151,06 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 22.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,12 € | 22.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/17 | výmena čelného skla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSKLO JURIŠTA s.r.o. | 36828491 | 200,00 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/17 | balancna lopta | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 79,19 € | 20.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/17 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 856,40 € | 19.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/17 | strava pocas odstavky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 518,76 € | 19.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,33 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 401,00 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,68 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,72 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 250,48 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 394,54 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,12 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,53 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 274,71 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/17 | výmena oleja skoda octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 206,60 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/17 | udrzba vytahov 8/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |