Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/20 | výmena procesovej dosky telefónnej ústredne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Oravec – MACOM | 40548805 | 840,00 € | 22.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | IS CYGNUS 1-3/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 232,28 € | 22.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 377,10 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | oprava práčky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 40,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,86 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 282,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,96 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,87 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,96 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 204,15 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,43 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 188,39 € | 16.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 152,16 € | 16.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | potraviny - sirupy, čaje, vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 482,00 € | 16.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | plyn 2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 170,45 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | plyn 12/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 207,08 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,30 € | 16.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | plyn 1/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 497,00 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | mobilný telefon Huawei Y7 2019-black | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | hosting MAXIMUM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,36 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 231,83 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 245,58 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,34 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,63 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,75 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 232,75 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 135,40 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,82 € | 14.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra |