Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 985,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/20 | STRAVA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 324,32 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,95 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,77 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,05 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/20 | TELEFON 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,30 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 161,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/20 | vodné-stočné +zrážky 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 851,20 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,77 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,70 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | preplatok 2020 - plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -794,65 € | 11.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | preplatok 2020 - teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -500,63 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/20 | TELEFON 12/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,52 € | 06.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,62 € | 05.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,93 € | 05.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,80 € | 05.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/20 | sušička AEG | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 365,00 € | 31.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/20 | vrecia na odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurodrogeria s.r.o. | 51756277 | 27,66 € | 31.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/20 | adaptér | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Daniel Vondráček-notebook-adaptery.cz | 87014432 | 29,02 € | 31.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/20 | BOZP,PO 12/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 31.12.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/20 | notebook Lenovo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prestige Fashion s.r.o. | 47879980 | 671,10 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,77 € | 30.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/20 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 30.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/20 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 29.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/20 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 29.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 77,63 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,86 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,01 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/20 | overaly | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 918,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |