Faktúry
Počet záznamov: 9654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0910/19 | materiál kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 878,11 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0947/19 | plyn 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 233,53 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0948/19 | plyn 12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 082,60 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0897/19 | materiál údržby profily | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 109,99 € | 13.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0901/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0903/19 | chémia vody 6D BA nadlimit+relaxačný bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 489,60 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0904/19 | cistiaci prostriedok do umyvacieho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 184,08 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/19 | oprava bazénového zdviháku BluOne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 399,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 307,73 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0907/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 266,34 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 189,13 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0900/19 | revizia elektroinstalacii 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 520,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0894/19 | dodávka prenosných bezdrôtových telefónov a doinštalovanie softwar v ústredni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MACOM - Marián Oravec | 40548805 | 1 720,80 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0895/19 | IS SOCIO 11,12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0896/19 | prostriedok do umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 24,84 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0899/19 | unášač padu 500 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 218,44 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/19 | 4ks KOTOL 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 14 296,54 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0893/19 | kalové čerpadlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquamonts, s.r.o. | 36543641 | 134,40 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0885/19 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 3 218,12 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0886/19 | vodné-stočné 26.10.-25.11.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 174,92 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/19 | výmena regulátora vykurovacieho okruhu 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 321,60 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0888/19 | výmena servopohonu na 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 213,60 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0889/19 | výmena hliníkových otváracích dverí s príslušenstvom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 2 646,86 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0890/19 | servis a výmena olejov, filtrov traktora KUBOTA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GAZDA spol.s r.o. | 31382789 | 369,95 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0891/19 | el. energia 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 743,93 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0892/19 | telefón-pevné linka 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,12 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | PZP Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 98,80 € | 11.12.2019 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0882/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 115,43 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0883/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 210,05 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |