Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/21 | PHM 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 136,92 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 136,12 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0006/21 | Objednávame si u Vás plynovanie proti hmyzu a škodcom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 200,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0058/21 | spojazdnenie výťahu 1.posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 90,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/21 | BOZP,PO 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
50/2021 | Zmluva o úhrade EON | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 11 805,60 € | 01.02.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25.02.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
2021/1 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUKO DENT s.r.o. | 52473694 | Nájmy a prenájmy | 128,17 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 30.04.2021 | 16.02.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
OBJ/0005/21 | Objednávame u Vás program HX0071- PRE IČPV pre styk so sociálnou poisťovňou. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 73,00 € | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0047/21 | členský poplatok 2021 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | plyn 2/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | komunálny odpad 1-3/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | tep. energia 2/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21 180,00 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0004/21 | Objednávame si u Vás vypracovanie podkladov pre výpočet emisií. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 65,00 € | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0003/21 | Objednávame u Vás vyhotovenie stravovacích elektronických poukážok v celkovom počte 588 kusov v nominálnej hodnote 4€/ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 352,00 € | 28.01.2021 | 02.02.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0044/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 352,00 € | 28.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,40 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,74 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,27 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,96 € | 28.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra |