Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0907/20 | gastro obaly | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slavomír Binčík - Junior | 34391509 | 307,54 € | 23.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0916/20 | overaly | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STATUS S s.r.o. | 44015828 | 1 224,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,88 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0914/20 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 283,32 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0911/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,68 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0915/20 | nerezový stôl | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 625,86 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,80 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0909/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 10,48 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0913/20 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 25 220,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 80,00 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
5100048871/2021 | dodávka elektriny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.12.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 21.12.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
OBJ/0180/20 | Objednávame u Vás elektronické stravovacie poukážky v počte 692 kusov v nominálnej hodnote 4€/kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 768,00 € | 18.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0903/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 768,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0904/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,32 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0905/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,19 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/20 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 1 187,34 € | 17.12.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
12/2020/GA-DSS/T | Zmluva o úhrade EON | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 1 867,30 € | 16.12.2020 | 02.11.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
OBJ/0179/20 | Objednávame u Vás: Notebook – Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, 15.6” TN antireflexný 1920 × 1080 RAM 8GB DDR4 Intel UHD Graphics SSD 512GB Webkamera WiFi 5 35 Wh batéria Windows 10 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prestige Fashion s.r.o. | 47879980 | 671,10 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0901/20 | vitamín D+C+hyg. gél | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BENU SK 17, s.r.o. | 47501057 | 73,78 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0892/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,81 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |