Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/21 | vodné-stočné +zrážky 26.12.20-25.01.21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 116,63 € | 09.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | TELEFON 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,71 € | 09.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | kamera XIAOMI W88 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DMcomp | 50047728 | 25,26 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 458,40 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | tep. energia 1/2021 platená v roku 2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 254,54 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,43 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | TELEFON 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,45 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/21 | konzervácia bazénov 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 878,40 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | plyn BA 1/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -956,06 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0007/21 | Objednávame u Vás Xiaomi W88 S Full HD 1080p-kamera. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DMcomp | 50047728 | 25,26 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0061/21 | odber kuchynského odpadu 1/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
2021 | Dohoda o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sociálna poisťovňa | Iné | 0,00 € | 03.02.2021 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0051/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,20 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,67 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,80 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,74 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,42 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 51,46 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra |