Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/22 | odvoz a likvidácia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 304,92 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 404,00 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 289,36 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,21 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 25,12 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 284,55 € | 25.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0011/22 | Objednávame u Vás elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks v počte 157 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,56 € | 24.02.2022 | 07.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 100,31 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 28,52 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,43 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 142,45 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 190,25 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,52 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,54 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 360,92 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 108,87 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 219,62 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| M9138 | Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | Iné | 56,40 € | 18.02.2022 | 01.02.2022 | 07.03.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |