Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0069/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 64,59 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 106,29 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 123,81 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 oprava práčky Siemens GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rybar s.r.o. 46953426 114,00 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 rozbor vody 6D BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AQUATECH PLUS s.r.o. 47467223 168,00 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 analýza a chémia vody 3D BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AQUATECH PLUS s.r.o. 47467223 429,60 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 analýza a chémia vody 6D,podnetový BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AQUATECH PLUS s.r.o. 47467223 1 327,20 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 144,95 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 66,06 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 240,32 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 183,58 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 582,33 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 80,23 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 212,42 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 67,03 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 komunálny odpad 1-3/2022 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 1 302,31 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 TELEFON 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 104,76 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 tep. energia 1/2022 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 823,02 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
61/2022 Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Nitriansky samosprávny kraj 37861298 Iné 25 108,15 € 04.02.2022 01.01.2022 31.12.2022 07.03.2022 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0005/22 Objednávame si u Vás montáž vonkajšieho osvetlenia – vchod pre nájomcov v átriu zariadenia GAUDEAMUS – ZKR a vo vstupnom podchode do átria. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miloš Slezák 11683309 150,00 € 04.02.2022 14.02.2022 Objednávka