Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0348/21 | IS SOCIO 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/21 | právne služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/21 | teplomery, dezinfekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PharmaCorp s.r.o. | 47358203 | 166,20 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | tep. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 242,07 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/21 | TELEFON 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 106,04 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/21 | odvoz nebezpečného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dandar s.r.o. | 50101391 | 66,72 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,96 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0048/21 | Objednavame u Vás 7ks bezdotykových teplomerov (9,60€/ks), 5x 5l dezinfekciu Unidesip 73 (19,80€/ks). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PharmaCorp s.r.o. | 47358203 | 166,20 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0406/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 614,30 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/21 | plyn 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 633,82 € | 04.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/21 | vodné-stočné +zrážky 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 118,68 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,43 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,32 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | PHM 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 117,94 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 231,36 € | 03.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | BOZP,PO 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | odvoz a likvidácia odpadu-bio odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 177,43 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 051,20 € | 02.06.2021 | 13.06.2021 | Faktúra |