Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z20215819_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Mabonex Slovakia spol. s r.o. 31428819 Iné 12 180,00 € 31.03.2021 02.04.2021 02.04.2022 06.04.2021 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Z20215841_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Mabonex Slovakia spol. s r.o. 31428819 Iné 6 260,00 € 31.03.2021 11.04.2021 11.04.2022 06.04.2021 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0028/21 Objednávame u Vás stravu počas dní 2.4.-6.4.2021 podľa priloženej prílohy v tabuľke. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 320,14 € 30.03.2021 29.04.2021 Objednávka
OBJ/0027/21 Objednávame u Vás stravu počas dní 30.3.-1.4.2021 podľa priloženej prílohy v tabulkách. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 261,37 € 30.03.2021 19.04.2021 Objednávka
DFBV/0168/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 182,32 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 110,58 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 237,59 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 118,78 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 33,52 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 156,61 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 122,93 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1,88 € 29.03.2021 02.04.2021 Faktúra
dodatokč. 1/2021 k zmluve č. 2/2021/GA-DSS/T Dodatok k Zmluve o uhrade ekonomicky opravnenych nakladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 6 291,60 € 26.03.2021 01.01.2021 30.06.2021 26.03.2021 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
dodatokč. 1/2021 k zmluve č. 12/2020/GA-DSS/T Dodatok k Zmluve o uhrade ekonomicky opravnenych nakladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 5 971,56 € 26.03.2021 01.01.2021 30.06.2021 26.03.2021 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0026/21 Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických poukážok v celkovom počte 166 v nominálnej hodnote 4€/kus. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GGFS s.r.o. 47079690 664,00 € 26.03.2021 26.03.2021 Objednávka
DFBV/0163/21 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 50,53 € 26.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 118,12 € 26.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 92,74 € 26.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 85,28 € 26.03.2021 02.04.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 67,98 € 26.03.2021 02.04.2021 Faktúra