Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0263/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,52 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 125,58 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
2021 | Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Iné | 0,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | 05.05.2025 | 11.05.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0251/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | IS SOCIO 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | konzervácia bazénov a uvedenie do prevadzky 3,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 150,40 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | PHM 4/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 167,38 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | plyn 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0033/21 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických poukážok v celkovom počte 457 v nominálnej hodnote 4€/kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 828,00 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0240/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,81 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 828,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 89,17 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,88 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | komunálny odpad 4-6/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | tep. energia 5/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 14 200,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,58 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,57 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,01 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |