Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0297/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,54 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,02 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 244,61 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 262,18 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,47 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 530,77 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,81 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 205,38 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | výmena motorového spúšťača čerpadla , výmena sušičov 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 130,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,51 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 81,69 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | polohovateľný stôl PRAKTIK REH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DAMICO s.r.o. | 46889949 | 176,30 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 207,20 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 573,60 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 137,97 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | TELEFON 3/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,14 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,49 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 244,82 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |