Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0274/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,07 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,08 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 453,08 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ/0031/22 | Objednávame u Vás Floor Star 30 á 12kg, Floor Star 20 á 12kg. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 128,59 € | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Objednávka | |||||
OBJ/0030/22 | Objednávame u Vás Batéria gel 12 V/86Ah pre 430,500 CompactBULL 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 1 230,00 € | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Objednávka | |||||
OBJ/0029/22 | Objednávame u Vás demontáž dverí, montáž dverí+murárske práce , vymurovanie 1,65m2. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 386,40 € | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Objednávka | |||||
DFKV/0001/22 | vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 90 196,82 € | 13.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | odber kuchynského odpadu 3/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 126,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,87 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,56 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,16 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 196,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | el. energia 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 415,44 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 127,44 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 109,67 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 37218379 | 2 245,36 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,48 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,23 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,49 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |