Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0890/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 362,90 € 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0888/22 Fa za prestier.,podbradníky,post.súpr.,uteráky,utierky,matrac.chránič Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 4 143,54 € 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0887/22 Fa za sadu reproduktorov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Chal-Tec GmbH 46906833 521,90 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0886/22 Fa za sadu mikrofónov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Chal-Tec GmbH 46906833 38,90 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0883/22 Fa za stočné+voda 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 104,97 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0882/22 Fa za retr.+int.+nájom 12/22+1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0881/22 Fa za internet 12/22+1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0880/22 Fa za int.+nájom 12/22+1/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 26,90 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0885/22 Fa za vyúčt.energie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 581,73 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0884/22 Fa za vyúčt.energie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 134,26 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0879/22 Fa za supervízie zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Oľga Rajecová 54550050 240,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0874/22 Fa za predd.na energie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0873/22 Fa za predd.na energie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0872/22 Fa za predd.na energie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0869/22 Fa za ochranný poťah na matrac k vod.posteli Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 3lobit s.r.o. 46020152 320,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0876/22 Fa za revízie plyn.a tlak.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 468,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0875/22 Fa za mobily+internet 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 131,05 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0870/22 Fa za skener Canon Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 74,70 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0878/22 Fa za BOZP+PZS 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 303,41 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0877/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 211,76 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0871/22 Fa za utierky+tekuté mydlo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 572,71 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0867/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 448,41 € 05.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0866/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 05.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0868/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 207,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0865/22 Fa za zneškodnenie odpadu 1-10/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 603,36 € 05.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0860/22 Fa za posilovacie gumy+masážne loptičky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Health Brands s.r.o. 29035112 158,25 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0857/22 Fa za senzomotorický koberec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JP wood CZ s.r.o. 08010960 240,24 € 02.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0862/22 Fa za stočné+zrážky+voda 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 444,34 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0858/22 Fa za obraz.závesná sada Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CODUM s.r.o. 35684038 138,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0864/22 Fa za plyn 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 950,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra