Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0600/23 Fa za toalet.vozíky na kolieskach Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 303,90 € 31.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0598/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 17,28 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0599/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 133,15 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0594/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 18,48 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0597/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 194,66 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0596/23 Fa za potraviny-SF-ŠRD Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 78,08 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0595/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 165,54 € 28.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0593/23 Fa za čist.prostr.do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 266,90 € 25.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0592/23 Fa za kontrolu požiarnotech.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 1 032,58 € 23.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0589/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 75,14 € 22.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0591/23 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 1 800,00 € 22.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0590/23 Fa za výmenu odpad.žľabov a utesnenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 2 800,00 € 22.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0586/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 116,57 € 21.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0585/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 234,18 € 21.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0587/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 231,04 € 21.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0588/23 Fa za WC sety Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LVSR s.r.o. 52383911 64,90 € 21.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0583/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 48,42 € 17.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0582/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 174,53 € 17.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0584/23 Fa za kancel.material Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 897,50 € 17.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0580/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 82,47 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0579/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 17,56 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0578/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 48,86 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0577/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 32,48 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0576/23 Fa za inzeráty na prac.pozície Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Profesia, s.r.o. 35800861 478,80 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0581/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 233,59 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0572/23 Fa za vyúčt.energie 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 872,16 € 15.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0574/23 Fa za stočné+voda 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 860,23 € 15.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0573/23 Fa za stočné+zrážky+voda 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 900,54 € 15.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0575/23 Fa za asfaltov.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Nikolas Zeman - JÓB 51405067 2 000,00 € 15.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0571/23 Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 502,78 € 15.08.2023 05.09.2023 Faktúra