Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0496/24 Fa za školenie Kroul Turičíkova Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 3lobit s.r.o. 46020152 99,00 € 08.11.2024 05.12.2024 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0481/24 Fa za interakt.svet.zdroj,ovládač,opt.vlákna Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 3lobit s.r.o. 46020152 1 477,00 € 07.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0480/24 Fa za dovoz stravy 10/24-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HOOTS s.r.o. 46447466 20 155,30 € 07.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0478/24 Fa za pranie a žehlenie 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 67,38 € 07.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0479/24 Fa za elektr.gastrolístky 11/24-teľ+nec+SF Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 fpoho s.r.o. 56214863 768,60 € 07.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0476/24 Fa za tonery+renov.tonerov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 554,02 € 06.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0477/24 Fa za licenciu progr.kuchyňa MINI 11-12/24+1-10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 417,60 € 06.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0475/24 Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 544,99 € 06.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFKV/0002/24 Fa za servis ÚK pre bazén.technológiu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MIKOGAS s.r.o. 55465587 3 836,40 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0469/24 Fa za energie 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0470/24 Fa za energie 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0471/24 Fa za plyn 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 231,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0472/24 Fa za plyn 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 519,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0473/24 Fa za plyn 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 711,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0474/24 Fa za plyn 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 179,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0467/24 Fa za stoličky Layer Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 420,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0465/24 Fa za právne služby 10/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0466/24 Fa za ustajnenie a starostlivosť o koňa 11/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Občianske združenie JK Betty 50828827 170,00 € 05.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0462/24 Fa za mobily+internet 10/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 138,10 € 04.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0463/24 Fa za revízie.plyn.a tlak.zariadení Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MIKOGAS s.r.o. 55465587 1 536,00 € 04.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0464/24 Fa za servis plyn.spotreb.-kotlov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MIKOGAS s.r.o. 55465587 1 596,00 € 04.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0461/24 Fa za opravu výťahov 10/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 04.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0460/24 Fa za zneškodnenie odpadu 10/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 53,64 € 31.10.2024 05.12.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0459/24 Fa za tlačiarene HP+nabíjačka na mobil+dátový kábel Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 868,04 € 31.10.2024 05.12.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0457/24 Fa za rúru a varnú dosku CANDY,digestor MORA Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 443,67 € 29.10.2024 12.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0458/24 Fa za plastový úložný box+kovový regál Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BERSICOMP s.r.o. 51478374 92,90 € 28.10.2024 05.12.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0456/24 Fa za prechod.lišta Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 15,18 € 25.10.2024 05.12.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0454/24 Fa za pranie a žehlenie 10/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 106,92 € 24.10.2024 05.12.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0455/24 Fa za sieťový kábel Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 128,90 € 24.10.2024 05.12.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0451/24 Fa za odťah Mercedesu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 PETER KLAS s.r.o. 36279021 96,85 € 22.10.2024 05.12.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra