Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0643/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 175,19 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 384,59 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 79,20 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/17 | Fa za ponorný mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 49,00 € | 03.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 998,58 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/17 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 174,80 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/17 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 268,85 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/17 | Fa za batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 245,76 € | 29.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/17 | Fa za licenciu Eset 10-12/17 + 1-10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 290,30 € | 28.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/17 | Fa za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 74,00 € | 27.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/17 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 448,60 € | 27.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 582,91 € | 26.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 23,94 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 382,64 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 524,23 € | 25.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/17 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 22.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/17 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 862,10 € | 22.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/17 | Fa za časop.Soc.pracovník r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M.Medlen - Vydavateľstvo JurisDat | 11821973 | 16,70 € | 21.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/17 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 1 036,28 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/17 | Fa za podlah.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 1 199,82 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 322,26 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 420,07 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 169,04 € | 21.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/17 | Fa za školenie Hrúzová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 35,00 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 069,94 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 71,03 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 481,20 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |