Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0354/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 248,70 € 16.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0350/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 95,22 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFOV/0010/17 OV za daň z nehnuteľ.r.2017-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 20 261,59 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFOV/0011/17 Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 080,32 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0351/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 234,86 € 15.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0352/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 153,23 € 15.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0353/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 364,50 € 15.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0349/17 Fa za sl.požiarnej ochrany 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 15.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0345/17 Fa za pracov.zdrav.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Miroslav Blažek - JOKKER 32814739 94,93 € 12.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0347/17 Fa za zneškodnenie odpadu 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 39,60 € 12.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0348/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 357,39 € 12.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0346/17 Fa za pákovú rezačku+lamin.fólie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TELCO systems s.r.o. 31568114 66,76 € 12.05.2017 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0338/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 255,26 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0339/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 235,84 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0340/17 Fa za mobily+internet+cest. 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 185,79 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0341/17 Fa za vyúčt.plynu 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 139,82 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0343/17 Fa za vyúčt.energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 720,70 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0344/17 Fa za vyúčt.energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -806,34 € 11.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0342/17 Fa za predd.na plyn 6/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 857,00 € 11.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 292,41 € 10.05.2017 31.05.2017 Faktúra