Faktúry
Počet záznamov: 3512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/19 | El.energia 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 180/19 | plyn 08/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 178/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing.Arch. Marcel Meszároš | 45365717 | 20,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 179/19 | stravovacie poukážky 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 106,87 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 176/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 39,60 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 175/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 718,09 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 174/19 | prenájom rohoží 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 176/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 39,60 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 174/19 | prenájom rohoží 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 19.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 169/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 397,87 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 171/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 238,83 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 173/19 | kontrola komínov - júl 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 172/19 | dramaticko-výchovný workshop pre deti - "Prečítané leto - Bábätká" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 17.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 170/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 431,01 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 172/19 | dramaticko-výchovný workshop pre deti - "Prečítané leto - Bábätká" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 100,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 167/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 106,23 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 168/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 308,51 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 175/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 718,09 € | 15.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 166/19 | telekomunikačné služby 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,07 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 165/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Zachej.sk, s.r.o. | 36821055 | 64,88 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 164/19 | INFOSECD záložný zdroj E3 Performance 2500 VA/2250w | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 690,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 163/19 | tel. účty + internet 06/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,43 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 160/19 | Vodné, stočné 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 161/19 | časopisy 06/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 281,59 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 162/19 | Tonery - Canon, OKI - 3ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 133,20 € | 09.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 155/19 | El.energia 07/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 156/19 | zrážková voda 01.04. - 30.06.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 157/19 | poplatok za vývoz papiera | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 55,80 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra |