Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240/18 | Konz. služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
241/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 168,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
239/18 | tlač záložiek do knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 39,20 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
238/18 | knižničné regály | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 4 260,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
237/18 | deratizácia - jeseň 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
235/18 | revízia elektroinštalácie plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 84,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
236/18 | knižničný systém CLAVIUS - modul AKVIZICIA | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 075,20 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
233/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 98,38 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
232/18 | predplatné časopisu Kozmos | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 16,80 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
234/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 367,45 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
229/18 | skladová rudla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 54,00 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
230/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 62,20 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
231/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 261,16 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
227/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 144,33 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
228/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 2 710,16 € | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
225/18 | kancelárska stolička Milano, modrá 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 180,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
226/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 100,77 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
221/18 | záloha za vodu a stočné - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
222/18 | mob.tel. - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,93 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
223/18 | technická správa a podpora - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
224/18 | aktualizácia web stránky - 3.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
220/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 234,20 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
218/18 | tel.účty + internet - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 99,60 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
219/18 | oprava auta, výmena oleja | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 212,40 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
214/18 | záloha za el.energiu - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
215/18 | dažďová voda za 3.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,79 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
216/18 | revízia tlakového a plynového zariadenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 170,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
217/18 | elektronické stravovacie poukážky - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 044,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
213/18 | predplatné časopisu - ITlib na rok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | 12,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
211/18 | záloha za plyn - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |