Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/18 | záloha za plyn - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 118,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
121/18 | záloha za el.energiu - 6/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
118/18 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 1,2/2018" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 25,68 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
119/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 394,15 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
117/18 | kancelársky papier - A4, 80g - 30 bal. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 78,84 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
116/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 50,05 € | 24.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
112/18 | knihy pre KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 106,92 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
114/18 | drobné elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 84,00 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
115/18 | knihy - vecné ceny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 41,17 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
113/18 | vyúčtovanie el.energie - 1.1.-10.5.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -248,15 € | 21.05.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
110/18 | čistenie kanalizačného potrubia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Martin Čapla | 46434038 | 130,00 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
109/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 387,43 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
111/18 | propagačné materiály Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 68,40 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
108/18 | Sťahovacie služby pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 444,00 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
107/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 93,61 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
106/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 151,20 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | ||||||
105/18 | Čitačka čiarových kódov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 89,38 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
103/18 | časopisy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 205,33 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
104/18 | PC stolík -pobočka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AR market s.r.o. | 44143265 | 42,28 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
102/18 | poplatky za mobily | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,15 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
100/18 | realizácia literárneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Absynt,s.r.o. | 50378619 | 100,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
101/18 | vyúčtovanie vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
099/18 | oprava a výmena technickej súčiastky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 139,00 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
098/18 | technická správa a podpora 04/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
097/18 | elektrická energia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
095/18 | zemný plyn | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
096/18 | elektronické stravovacie poukažky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 009,80 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
093/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 330,00 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | ||||||
094/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 25,80 € | 27.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
092/18 | Tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 243,00 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra |