Faktúry
Počet záznamov: 3356
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270/18 | molitanové sedačky - 30 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Educaplay, s.r.o. | 44889780 | 237,00 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
271/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 673,61 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
268/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 99,93 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
269/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 52,00 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
267/18 | opravná fa za vodu k fa 4184507871 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -6,68 € | 20.11.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
265/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 822,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
266/18 | organizácia kultúrneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tibor Hujdič | 44812078 | 70,00 € | 16.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
251/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 93,76 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
253/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 100,66 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
254/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 326,43 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
255/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 236,07 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
256/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 285,53 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
252/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Čierne diery, o.z. | 50685473 | 47,00 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
257/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 269,84 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
258/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 258,97 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
259/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 171,63 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
260/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 374,65 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
261/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 274,61 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
262/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 107,19 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
263/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 304,22 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
264/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 253,29 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
247/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 335,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
249/18 | mob.tel. - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,55 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
250/18 | samolepiace etikety - 5000 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 60,48 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
248/18 | technická správa a podpora 10/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
244/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,74 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
246/18 | tel. účty + internet 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 37,79 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
245/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 1 096,32 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
242/18 | elektronické stravovacie poukažky - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 087,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
243/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |