Faktúry
Počet záznamov: 3406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 236,07 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
256/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 285,53 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
252/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Čierne diery, o.z. | 50685473 | 47,00 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
257/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 269,84 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
258/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 258,97 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
259/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 171,63 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
260/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 374,65 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
261/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 274,61 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
262/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 107,19 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
263/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 304,22 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
264/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 253,29 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
247/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 335,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
249/18 | mob.tel. - 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,55 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
250/18 | samolepiace etikety - 5000 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | HV print, s.r.o. | 31332862 | 60,48 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
248/18 | technická správa a podpora 10/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
244/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,74 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
246/18 | tel. účty + internet 10/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 37,79 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
245/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 1 096,32 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
242/18 | elektronické stravovacie poukažky - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 087,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
243/18 | záloha za el.energiu - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
240/18 | Konz. služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
241/18 | záloha za plyn - 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 168,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
239/18 | tlač záložiek do knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 39,20 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
238/18 | knižničné regály | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Smatana - AMVEX | 40020975 | 4 260,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
237/18 | deratizácia - jeseň 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Konfráter - MARK 16 | 40550192 | 110,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
235/18 | revízia elektroinštalácie plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 84,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
236/18 | knižničný systém CLAVIUS - modul AKVIZICIA | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 075,20 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
233/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 98,38 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
232/18 | predplatné časopisu Kozmos | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 16,80 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
234/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 367,45 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |