Faktúry
Počet záznamov: 3361
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309/18 | revízia EZS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 224,40 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
310/18 | Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
304/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 303,09 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
301/18 | odber tlače 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 247,59 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
302/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 149,92 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
303/18 | telekomunikačné služby 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,82 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
296/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. | 35443847 | 16,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
297/18 | technická správa a podpora 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
298/18 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
299/18 | vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
300/18 | tel. účty + internet 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,63 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
285/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 2 056,23 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
286/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 6,47 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
287/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 55,54 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
288/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 048,82 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
289/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 467,78 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
290/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 423,83 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
291/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 311,70 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
292/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 81,34 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
293/18 | záloha za plyn - 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 376,00 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
294/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 247,16 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
295/18 | elektronické stravovacie poukážky - 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 202,40 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
282/18 | Reklamný stojan+náhradné fólie, obal | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Activity Slovakia | 35855096 | 237,60 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
284/18 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 454,17 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
281/18 | Nákup kopírovací papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 106,50 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
283/18 | materiál na detské oddelenie - Mesto Pezinok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 256,29 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
279/18 | Časopisy Hud.život, Vychovávateľ, Revue svet literatur | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 52,92 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
280/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 752,18 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
274/18 | Časopisy Creative Amos, Burda, Rock&Pop | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 74,81 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
275/18 | RFID pracovná stanica 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 900,00 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |