Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248/22 | seminár - Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OSMIJANKO | 36077381 | 24,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
245/22 | plyn 11/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 03.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
244/22 | deratizácia jeseň 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 152,00 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
246/22 | časopisy 10/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 292,28 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
242/22 | revízia bleskozvodov a el.inštalácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 650,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
243/22 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
241/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 131,38 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
240/22 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
239/22 | členský poplatok na rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
238/22 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
237/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 98,32 € | 19.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
236/22 | prenájom rohoží 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 97,82 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
234/22 | 365 - dňová diaľničná známka 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 50,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
235/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 108,60 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
233/22 | členský poplatok na rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
232/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. | 17493528 | 26,00 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
231/22 | tel. služby + internet 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,74 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
230/22 | el.energia 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,44 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
229/22 | tech.správa a podpora 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
228/22 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
227/22 | tel. služby + internet 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,74 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
223/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 827,65 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
225/22 | časopisy 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 282,01 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
226/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 151,48 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
224/22 | plyn 10/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
222/22 | vodné, stočné, zrážková voda 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
221/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 139,18 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
220/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 537,08 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
219/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 30,07 € | 28.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
218/22 | RFID transparentný ochranný čip 5x5 cm + poštovné a balné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 199,20 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |