Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 414,54 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
112/23 | plyn 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 580,00 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
110/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 58,23 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
109/23 | tlač publikácie + grafické práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alfa print, spol. s.r.o. | 36403229 | 4 405,50 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
107/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 421,52 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
108/23 | prenájom rohoží 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,29 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
106/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 86,38 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
105/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WildCat Pictures in Motion, s.r.o. | 25637215 | 24,70 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
104/23 | vývoz a zneškodnenie odpadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 663,39 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
103/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 230,79 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
102/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 215,09 € | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
101/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 418,40 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
100/23 | predplatné Glosolália 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Glosolália o.z. | 42263646 | 16,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
099/23 | podujatie Úvod do dinosaurológie - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nezisková organizácia Barbora | 45745404 | 60,00 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
098/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 284,41 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
097/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 433,72 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
096/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 431,56 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
094/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 219,79 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
093/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 5,96 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
095/23 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,83 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
092/23 | tech.správa a podpora 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
091/23 | el. energia 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 430,69 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
090/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
087/23 | časopisy 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 361,91 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
088/23 | plyn 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 383,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
089/23 | tel. služby + internet 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,52 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
086/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 476,85 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
085/23 | vodné, stočné, zrážková voda 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
084/23 | prenájom rohoží 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 28.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
082/23 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 52,80 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |