Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202/23 | tel. služby + internet 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,80 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
201/23 | vodné, stočné, zrážková voda 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
200/23 | členský poplatok na rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 83,00 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
199/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 93,31 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
198/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 7 292,22 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
197/23 | interiérové vybavenie detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Kubík KUBIK INTERIER | 14168537 | 76 073,83 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
196/23 | tech.správa a podpora 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
191/23 | el.energia 08/23 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -118,62 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
194/23 | projekt Čítajme - čítanie z knihy Vincenta Šikulu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
195/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 512,37 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
193/23 | TP-LINK TL Switch 16 Port/10/100/1000Mbps/Rack | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 80,00 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
192/23 | prenájom rohoží 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,29 € | 19.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
190/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 205,83 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
189/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 496,31 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
187/23 | reinštalácia RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 790,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
186/23 | demontáž RFID brány - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 363,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
188/23 | dobropis k faktúre č. 078/23 - nedodaný náhradný diel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | -1 368,00 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
185/23 | tel. služby + internet 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 07.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
184/23 | plyn 09/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 116,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
183/23 | vodné, stočné, zrážková voda 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
182/23 | tel. služby + internet 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,39 € | 04.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
181/23 | časopisy 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 393,69 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
180/23 | drevený vešiak - 2ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 130,50 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
178/23 | prenájom rohoží 08/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
179/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky | 31821456 | 20,00 € | 22.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
177/23 | tech.správa a podpora 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
176/23 | workshop Storytelling - lektorovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Idea4, s.r.o. | 44538324 | 200,00 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
175/23 | el. energia 07/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 279,73 € | 15.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
174/23 | Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 200,00 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
173/23 | rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež - stavebné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 42 069,30 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra |