Faktúry
Počet záznamov: 3206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 13,09 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
140/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 105,60 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
139/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 119,75 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
141/23 | prenájom party stanu - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Raise s.r.o. | 47593121 | 275,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
138/23 | ubytovanie účinkujúcich Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 478,40 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
137/23 | občerstvenie pre účinkujúcich - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KAMET s.r.o. | 31428690 | 500,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
136/23 | prenájom zvukovej a svetelnej techniky - Feliber poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Dušan Polák | 30102120 | 500,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
135/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 374,88 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
134/23 | prenájom rohoží 06/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
133/23 | bulletin - Feliber Poetry 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 402,00 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
132/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 356,56 € | 20.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
131/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 251,69 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
130/23 | el.energia 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,12 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
127/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 336,42 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
126/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 490,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
128/23 | servisné práce na KS Clavius - 1.polrok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 19.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
129/23 | webinár: Mzda, príplatky a strav.od 1.6.2023, príspevky na rekreáciu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 108,00 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
125/23 | demontácia snímačov bezpečnostného systému z dôvodu rekonštrukcie odd.pre deti | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 96,00 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
124/23 | deratizácia jar 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 170,00 € | 13.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
123/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 325,29 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
121/23 | nákup vecných darov - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 158,40 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
122/23 | tel. služby + internet 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,71 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
118/23 | Tlač plagátov a pozvánok - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 118,52 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
119/23 | predplatné e-knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Palmknihy | 28621344 | 832,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
120/23 | tech.správa a podpora 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
117/23 | vodné, stočné, zrážková voda 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
116/23 | ubytovanie Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 300,00 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
115/23 | časopisy 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 395,36 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
113/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
114/23 | tel. služby + internet 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,13 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra |