Faktúry
Počet záznamov: 3131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202/22 | el.energia 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,05 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
201/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 491,66 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
200/22 | tel. služby + internet 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,87 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
199/22 | projekt rekonštrukcie kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 4 512,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
197/22 | vodné, stočné, zrážková voda 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
198/22 | plyn 09/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
195/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 341,64 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
196/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 341,95 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
193/22 | časopisy 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 259,20 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
194/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 901,13 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
192/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 454,81 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
191/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 500,75 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
190/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 332,12 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
189/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 317,00 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
188/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Panta Rhei s.r.o | 31443923 | 12,16 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
187/22 | prenájom rohoží 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
186/22 | servisné opravy auta | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 280,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
185/22 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 975,00 € | 16.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
183/22 | plyn 08/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
182/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 184,80 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
181/22 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 144,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
180/22 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 10.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |