Faktúry
Počet záznamov: 3131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133/22 | čistenie a tepovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Štipala - EDOTI Group | 53352751 | 57,00 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
129/22 | plyn 06/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
128/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 017,95 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
127/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 166,60 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
126/22 | prenájom rohoží 05/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 94,08 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
125/22 | podujatie "Kto kreslí do knižiek" - pobočka | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. art. Lucia Grejtáková | bezIČO | 50,00 € | 27.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
123/22 | ubytovanie Feliber Poetry - 3-5.6.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | H61 Group, s.r.o. | 52358666 | 338,75 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
124/22 | tonery - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 65,50 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
122/22 | tlač plagátov+bulletin - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 333,00 € | 23.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
121/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 111,08 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
117/22 | predplatné Verejná správa SR - ročný prístup | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
119/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 259,74 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
118/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 173,59 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
120/22 | dobropis ku faktúre č. 108/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -10,46 € | 19.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
116/22 | oprava tlačiarne Canon | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 253,20 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
115/22 | kancelársky papier AlzaDigital A3 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 18,07 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
114/22 | externý HDD WD 4TB | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 105,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
113/22 | SSD WD HDD 500 GB, web kamera GEnius eCam 8000, GEmbrid-stlačený vzduch | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 140,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
112/22 | tech.správa a podpora 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
111/22 | vodné, stočné, zrážková voda 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
110/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 1 150,20 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
109/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 344,20 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
108/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 529,99 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
107/22 | príprava a realizácia TK+EK, výmena pneumatík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 196,00 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
105/22 | tel. služby + internet 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,23 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
106/22 | el.energia 04/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 358,84 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
103/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 265,69 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
102/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 438,64 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
101/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 481,47 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
100/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 425,75 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |