Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016/25 | webinár - Legislatívne zmeny na rok 2025+Ročné zúčtovanie 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 110,70 € | 27.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
015/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 124,13 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
014/25 | prenájom tlačiarne 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
013/25 | vodné, stočné, zrážková voda 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
012/25 | plyn 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 976,00 € | 23.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
009/2025 | Príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 23.01.2025 | 23.01.2025 | Objednávka | |||||
008/2025 | služby SBS na podujatie Literatúra v Radnici | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES SECURITY CORPORATION, s.r.o. | 35886871 | 201,72 € | 23.01.2025 | 23.01.2025 | Objednávka | |||||
011/25 | servis tlačiarne CANON | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 98,40 € | 22.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
010/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 478,86 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
009/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 429,94 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
008/25 | aktuálna verzia mzdového programu VEMA na rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,04 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
007/2025 | oprava tlačiarne - dosp.odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 98,40 € | 21.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
006/25 | vrecká do vysavača Kärcher | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 79,88 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
007/25 | vyúčtovanie plyn za rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -980,93 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
006/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 87,09 € | 20.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
005/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 16,99 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
003/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 56,18 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
004/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 357,77 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
005/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 429,94 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Objednávka | |||||
002/25 | prevádzka webového sídla 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 14.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra |