Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008/25 | aktuálna verzia mzdového programu VEMA na rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,04 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
007/2025 | oprava tlačiarne - dosp.odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 98,40 € | 21.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka | |||||
006/25 | vrecká do vysavača Kärcher | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 79,88 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
007/25 | vyúčtovanie plyn za rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -980,93 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
006/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 87,09 € | 20.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
005/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 16,99 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
003/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 56,18 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
004/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 357,77 € | 16.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
005/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 429,94 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Objednávka | |||||
002/25 | prevádzka webového sídla 01/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 14.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
004/2025 | vrecká do vysavača Karcher 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 79,88 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Objednávka | |||||
003/2025 | Príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
001/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 544,92 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
001/25 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 09.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
002/2025 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 609,14 € | 08.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
325/24 | prenájom rohoží 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 141,53 € | 02.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
326/24 | kancelárske stoličky 4ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 513,60 € | 02.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
331/24 | služby technika BTS a po za IV. Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 108,00 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
329/24 | časopisy 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 310,77 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
332/24 | vodné, stočné, zrážková voda 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 80,00 € | 31.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra |