Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 88,34 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
141/2024 | koberec Lyon 77 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 329,40 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
300/24 | pneumatiky Nordica M+S + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mikona s.r.o. | 0031570364 | 215,60 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
296/24 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 795,49 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
295/24 | webináre 3x - Sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov závislá činnosť | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 180,00 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
293/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 159,40 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
292/24 | vodné, stočné, zrážková voda 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,53 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
294/24 | tel. služby + internet 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,10 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
140/2024 | papier A3 - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 71,14 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
290/24 | výroba a dodanie knižničných regálov - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 3 830,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
291/24 | časopisy 11/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 348,18 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
289/24 | plyn 12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 857,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
288/24 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 132,28 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
139/2024 | výroba a dodanie knižničných regálov - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 3 830,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
287/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie | 52888622 | 56,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
138/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 165,45 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
137/2024 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 132,28 € | 26.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
136/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie | 52888622 | 70,00 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
135/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 469,81 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
286/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 57,22 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |