Faktúry
Počet záznamov: 10252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0625/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 84,00 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0626/24 | potraviny - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 90,77 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0629/24 | PZP oct.combi MA012FG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 181,32 € | 11.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0622/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 489,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0623/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 821,39 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0624/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 690,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0621/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 617,90 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0620/24 | oprava práčky Lavamac AF 180, oprava Lavamac LH165 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 901,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0607/24 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 989,90 € | 31.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/24 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0580/24 | oprava el. konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 294,00 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 484,23 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 33,28 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,51 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 496,69 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 188,57 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,07 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,28 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 168,12 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 586,20 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,76 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 435,46 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,41 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,53 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 228,40 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/24 | potraviny - nápoje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,30 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 901,86 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 388,89 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 222,00 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 259,46 € | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |