Faktúry
Počet záznamov: 10252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0572/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 270,16 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0573/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 474,47 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0565/24 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 240,00 € | 14.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0564/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 84,00 € | 14.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0557/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 305,90 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0558/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 376,63 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0559/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 190,78 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0560/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 149,88 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0561/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 96,57 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0556/24 | revízie + vypracovanie revíznych správ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 995,44 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0563/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 288,00 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0562/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 475,79 € | 13.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0553/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 579,09 € | 09.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0554/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 296,50 € | 09.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0555/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 174,79 € | 09.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0552/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 323,86 € | 09.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0551/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 84,00 € | 09.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0550/24 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 909,25 € | 08.08.2024 | 19.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0546/24 | plyn 9/2024 - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 303,00 € | 07.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0544/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 186,00 € | 07.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0545/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 8 305,37 € | 07.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0547/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 608,94 € | 07.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0548/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 625,83 € | 07.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0534/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 235,00 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0536/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 208,58 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0538/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 260,21 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0539/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 572,49 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0535/24 | kvetináč valcový XL 13ks /dary/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 216,80 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0537/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 944,37 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0517/24 | chránič odevov, fixačné body, podložka EMERIS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thera CAre | 51400294 | 547,00 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |