Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0773/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0772/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 363,52 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,71 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 192,52 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 229,40 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 659,36 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/22 | deliaca priehradka do kartoték | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 25,80 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,97 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 753,77 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 587,09 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 424,15 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 128,98 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 742,92 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,62 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 819,53 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 521,85 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 994,94 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 468,08 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 498,85 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |