Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0621/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 246,00 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 468,35 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 906,32 € | 11.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 813,30 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 438,00 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 138,24 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 299,34 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 148,20 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 289,13 € | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 118,00 € | 08.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 303,72 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | oprava potravinového výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 76,32 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | oprava potravinového výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 57,60 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 153,86 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 79,20 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 75,60 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 617,17 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,56 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 53,74 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,64 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra |