Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/20 | stočné - 15.10-26.12.2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 2 427,38 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 111,62 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | kompletné vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marius Pedersen | 34115901 | 408,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | servis váh a príprava k overeniu, výmena závažia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 266,00 € | 14.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 958,18 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,99 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 332,41 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,89 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 389,77 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 528,94 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 401,79 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 379,00 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 576,00 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | oprava osobného výťahu, nefunguje na prízemí ovládacie tlačítko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 61,80 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 106,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1084/19 | telefon, internet 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 142,38 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1085/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 64,53 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1086/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 166,69 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1087/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 168,01 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/1089/19 | vyčistenie umývadlového odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 31.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra |