Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0516/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 107,63 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/21 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 323,53 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 798,16 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 305,90 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 338,77 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,49 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,30 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 24,77 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 445,81 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 229,64 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 891,75 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 538,08 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 474,24 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/21 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 715,73 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,35 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 340,25 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 718,23 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |