Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0836/21 | jedálenský stôl Bolzano 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | 184,48 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0837/21 | odvoz bio odpadu 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 194,69 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 584,54 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0827/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 526,62 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/21 | elektro revízie v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 187,41 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0828/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 120,00 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0826/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 810,35 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,40 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,28 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 655,15 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0825/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,92 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0824/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 436,38 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0823/21 | kuchynské vybavenie do zasadačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 457,50 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 514,28 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0821/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0820/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,78 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0819/21 | oprava fasády, oprava oplotenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 38 414,76 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 431,07 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0817/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 393,92 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |